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問題已解決

老師,我們公司轉(zhuǎn)了幾千勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,但是個(gè)人不給我們開具發(fā)票,也不讓我代扣代繳,我們公司公賬轉(zhuǎn)了款,那這個(gè)賬要怎么做?

84784962| 提問時(shí)間:2024 09/13 15:06
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:銀行存款
2024 09/13 15:06
84784962
2024 09/13 15:23
營(yíng)業(yè)外支出,匯算清繳需要調(diào)整出來嗎?老師
小菲老師
2024 09/13 15:24
同學(xué),你好 是需要的
84784962
2024 09/13 15:26
好的,那做管理費(fèi)用,再調(diào)出也是可以的是嗎?
小菲老師
2024 09/13 15:26
同學(xué),你好 是可以的
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