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增值稅從購進-銷售-認證-抵扣-繳納稅金的完整會計分錄
84785034
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提問時間:2024 09/24 09:45
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購進:借庫存/固定資產(chǎn) 貸應付賬款 銷售:借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-未交增值稅 認證:無分錄 抵扣:借應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸應交稅費-未交增值稅 繳納稅金:借應交稅費-未交增值稅 貸銀行存款
2024 09/24 09:48
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238
老師,未認證的發(fā)票計入:應交稅費—增值稅-待抵扣進行稅額,那認證后是轉入:應交稅費-增值稅-已抵扣進項稅額,然后等扣稅后再轉入:應交稅費-增值稅-已交稅金嗎
916
銷項稅是對外銷售的,進項稅是買進物品。那咋區(qū)分待認證稅呢?「:買進的物品發(fā)票如果當月抵扣了就做進項稅,如果當月沒抵扣就做待認證,以后抵扣的時候從待認證轉到進項稅。」 - - - - - - - - - - - - - - - 這個是我們公司的會計給我的解釋,但是我還是不明白,我怎么知道抵扣 沒抵扣呢?
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假如當月進項50,銷項70,購進時,借應交稅費-應交增值稅-進項稅50,銷售時,貸,應交稅金-應交增值稅-銷項稅70,結轉時,借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅20,貸:應交稅金-應交增值稅-未交增值稅20,還要有,借:應交稅金-應交增值稅-銷項稅70 貸:借應交稅費-應交增值稅-進項稅50
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請問老師有不有銷售行業(yè)增值稅購進-銷售-交稅-退稅流程?
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