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問題已解決

老師好,請問23年開具的發(fā)票也交了稅了,這部分發(fā)票在24年9月紅沖了,紅沖的當月正好也有相同的銷售額。那這部分發(fā)票怎么入賬呢?

84784992| 提問時間:2024 09/24 15:02
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
紅沖的發(fā)票應作為借記應收賬款(或應收票據(jù)),貸記主營業(yè)務收入和應交稅費的憑證處理,反映銷售退回。同時,調(diào)整同期會計報表相關科目,確保財務數(shù)據(jù)準確。
2024 09/24 15:04
84784992
2024 09/24 15:07
請問老師是不是23年的我正常記收入,因為相關稅費也交了,然后24年9月做個紅沖的分錄就可以了?
堂堂老師
2024 09/24 15:09
對,您先按正常流程確認23年的收入及對應稅費,之后在發(fā)現(xiàn)需要紅沖時,做相應紅沖分錄,調(diào)整24年9月的財務記錄。這樣能確保賬目準確反映實際情況。
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