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老師,抵扣稅控盤年費怎么做賬,納稅報表怎么填



借管理費用、辦公費貸、銀行存款
需要抵扣借應交稅費、應交增值稅減免稅款
借管理費用負數(shù)
減免明細表和附表4本期發(fā)生額和實際抵扣金額填寫,還有主表應納稅減征額填寫。
2024 09/25 17:44

84785012 

2024 09/25 18:09
老師,月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)這筆減免稅款

郭老師 

2024 09/25 18:10
借應交稅費應交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅減免稅款

84785012 

2024 09/25 18:20
老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅是在貸方嗎

郭老師 

2024 09/25 18:27
上面不是給你寫的借方

84785012 

2024 09/25 18:28
老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方是什么意思

郭老師 

2024 09/25 18:29
你好,在這里這是允許抵扣的增值稅呀
