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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好,跨年了有賬收入發(fā)票沒(méi)有入賬,怎么做賬呢?



借:應(yīng)收賬款
貸:以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)
2024 09/29 15:14

84784974 

2024 09/29 15:15
好的,謝謝

劉艷紅老師 

2024 09/29 15:17
不客氣,很高興幫你

84784974 

2024 09/29 15:20
需要把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面嗎?

劉艷紅老師 

2024 09/29 15:26
要的,還要做一筆的,轉(zhuǎn)進(jìn)去
