問題已解決
廖君老師紅沖就是借未分配利潤4500貸管理費用4500,這個這樣寫就行了,不像之前那個操作還得在寫一遍借應(yīng)付職工薪酬4500借管理費用-4500是嗎



您好,這樣也可以的,就是換一個財務(wù)就不那么好懂了,不過不用貸 管理費用4500,要用借負4500,期間費用寫在貸方在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時會異常錯誤
借未分配利潤4500 借管理費用-4500
朋友我內(nèi)急走開10分鐘,一會回復(fù)您哈
2024 10/08 06:13

84785040 

2024 10/08 06:20
我按照你的分錄寫過之后,我的資產(chǎn)負債表中未分配利潤期末余額減去期初余額就等于利潤表中的期末凈利潤老師

84785040 

2024 10/08 06:21
應(yīng)付職工薪酬是-9000

84785040 

2024 10/08 06:21
這樣是不是就對了

廖君老師 

2024 10/08 06:34
您好,那不對,應(yīng)付職工薪酬余額為0才對的,沒有調(diào)整分錄前,應(yīng)付職工薪酬余額是多少呢

84785040 

2024 10/08 06:42
好像是4500,我自己調(diào)整之后期末沒有余額

84785040 

2024 10/08 06:42
按照你的調(diào)整是-9000

廖君老師 

2024 10/08 06:43
哦哦,那還是用您的分錄,把未分配利潤改為管理費用

84785040 

2024 10/08 06:44
老師這個今年一月份到九月份的

84785040 

2024 10/08 06:45
我的是那個分錄還是說那個借管理費用4500貸未分配利潤4500這個會計分錄不動是嗎

廖君老師 

2024 10/08 06:46
您好,下圖框?中平了,我們就在這個憑證更正吧,把未分配利潤改為管理費用

84785040 

2024 10/08 06:47
怎么寫會計分錄老師我都懵了,你告訴怎么寫吧

廖君老師 

2024 10/08 06:48
您好,您能把您寫的3個分錄截圖?一下么,

84785040 

2024 10/08 06:52
好了老師

84785040 

2024 10/08 06:52
這個老師

廖君老師 

2024 10/08 06:56
您好,寫這一個分錄就可以了
