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問題已解決

建筑企業(yè)資質被別人**,賬務處理如何做呢,思路的什么

84785004| 提問時間:2024 10/08 10:46
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藍小天老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,注冊會計師,高級會計師,稅務師,經(jīng)濟師,審計師
建筑企業(yè)資質被**是一種不符合規(guī)定的行為,但從純賬務處理角度來考慮思路如下: 一、收入核算 1. 按正常業(yè)務確認收入 ? 當與建設單位簽訂合同并根據(jù)工程進度確認收入時,按照會計準則要求,以完工百分比法或其他合適的方法確認收入。例如,根據(jù)已完成的工程量占總工程量的比例來計算應確認的收入金額。 ? 會計分錄為:借:應收賬款(或銀行存款等實際收款科目),貸:主營業(yè)務收入、應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)。 2. 區(qū)分**方收入 ? 由于是**情況,需要與**方協(xié)商好收入分成。如果約定了扣除一定比例管理費后的收入歸**方,那么要把屬于**方的收入部分單獨核算。例如,確認的主營業(yè)務收入為100萬元,管理費比例為10%,則屬于企業(yè)自身的收入為90萬元,**方收入為10萬元??梢酝ㄟ^內部往來科目或者其他過渡科目進行區(qū)分。 二、成本核算 1. 材料成本等實際支出核算 ? 對于建筑工程中實際發(fā)生的材料采購、設備租賃等成本,正常記錄。例如,購買建筑材料,借:原材料,貸:銀行存款等;材料用于工程時,借:工程施工 - 合同成本(材料成本),貸:原材料。 ? 如果這些成本是由**方先行墊付的,企業(yè)在收到相關票據(jù)后,要及時進行賬務處理,同時與**方核對墊付金額。 2. 人工成本核算 ? 包括企業(yè)自己員工的工資和**方提供的勞務人員成本。企業(yè)自己員工工資正常計提和發(fā)放,借:工程施工 - 合同成本(人工成本) - 自有員工,貸:應付職工薪酬;發(fā)放時,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款。 ? 對于**方勞務人員成本,如果企業(yè)直接支付,按正常成本核算;如果**方支付后提供票據(jù)報銷,企業(yè)也要準確記錄,并且核對金額。 3. 分包成本核算 ? 若工程存在分包情況,根據(jù)分包合同和實際完成的分包工作量支付分包款。借:工程施工 - 合同成本(分包成本),貸:銀行存款(或應付賬款等)。 ? 要注意分包單位是否也是**關系,如果是,同樣需要按照上述收入和成本核算思路區(qū)分企業(yè)和**方的權益。 三、管理費核算 1. 收取管理費的賬務處理 ? 按照與**方約定收取管理費,這部分是企業(yè)的收入。例如,根據(jù)工程結算金額收取10%的管理費,在收到工程款或確認收入時,將管理費部分確認為收入,借:銀行存款(或應收賬款等),貸:主營業(yè)務收入 - 管理費收入、應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)。 2. 管理費對應的成本和稅金核算 ? 收取管理費后,企業(yè)可能需要為**方提供一些管理服務,產(chǎn)生一定的成本,如管理人員工資、辦公費用等用于該項目管理的支出,應計入成本。借:工程施工 - 合同成本(管理成本),貸:銀行存款等。 ? 同時,企業(yè)收取管理費需要繳納相關稅費,如增值稅、企業(yè)所得稅等,要按照稅法規(guī)定計算和繳納,并在賬務中準確記錄。
2024 10/08 10:47
84785004
2024 10/08 11:09
腦袋麻了嗡嗡響,看得眼花,老師辛苦了,看不懂
84785004
2024 10/08 11:16
老師能簡單地幫忙描述下嗎
藍小天老師
2024 10/08 11:22
建筑企業(yè)資質被別人**,怎么簡單的賬務處理
藍小天老師
2024 10/08 11:23
收取**費 ? 當收到**方交來的**費時,作為其他業(yè)務收入記賬。例如,收到**費10萬元,會計分錄為:借:銀行存款10萬元,貸:其他業(yè)務收入10萬元。 核算工程項目收支(假設由**方實際操作工程收支) ? 收入核算:以被**企業(yè)名義簽訂工程合同,當收到發(fā)包方工程款時,作為主營業(yè)務收入。如收到工程款100萬元,分錄為:借:銀行存款100萬元,貸:主營業(yè)務收入100萬元。 ? 成本核算: ? **方提供工程成本票據(jù),如材料發(fā)票、勞務發(fā)票等,被**企業(yè)作為主營業(yè)務成本處理。收到100萬元工程款對應的成本發(fā)票80萬元,分錄為:借:主營業(yè)務成本80萬元,貸:銀行存款(或應付賬款等)80萬元。
84785004
2024 10/08 14:30
老師意思是按照分包來處理嗎,還是按照企業(yè)的一個項目來處理嗎
藍小天老師
2024 10/08 15:40
按照企業(yè)的一個項目來進行處理
84785004
2024 10/08 15:46
假設收入100萬,成本80萬,我們收被**費5萬,15萬要給**方,怎么賬務處理呢
藍小天老師
2024 10/08 16:30
以下是一種常見的賬務處理方式: 收到被**方款項(收入) 借:銀行存款100萬 貸:主營業(yè)務收入95萬 貸:其他應付款 - **方5萬 記錄成本 借:主營業(yè)務成本80萬 貸:銀行存款/應付賬款等80萬 支付**方款項 借:其他應付款 - **方15萬 貸:銀行存款15萬
84785004
2024 10/08 17:26
老師,我們才是被**方呀,我們的資質被別人用了,上述賬務如何處理呢
藍小天老師
2024 10/08 17:29
以下是作為被**方的賬務處理方式: 收到業(yè)主方工程款 借:銀行存款100萬 貸:主營業(yè)務收入100萬 確認成本 ? 這里要注意,因為是**業(yè)務,實際施工成本雖然是80萬,但你們可能需要根據(jù)與**方的協(xié)議來處理成本。 ? 如果是你們直接支付成本費用,比如代**方支付材料款等,那么 借:主營業(yè)務成本80萬 貸:銀行存款(或應付賬款等)80萬 收取**管理費 ? 假設管理費為收入的一定比例,例如10%(即10萬),你們需要和**方結算管理費。 ? 借:銀行存款(或其他應收款 - **方)10萬 貸:其他業(yè)務收入 - 管理費收入10萬 支付剩余工程款給**方 ? 扣除管理費后,支付給**方的金額為90萬(100 - 10)。 ? 借:其他業(yè)務成本 - 支付**方工程款90萬 貸:銀行存款90萬
84785004
2024 10/08 23:50
收入100成本80,**費10萬,我剩下的是**方實際收到的錢100-80-10=10就行了,怎么還給他90萬呀,而且,這明目張膽地寫管理費收入,會不會不妥呀,這個收入也應該叫增值稅的吧
藍小天老師
2024 10/09 08:42
增值稅部分10需要繳納增值稅
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