問題已解決
開發(fā)票時交納增值稅及附加268.67元,發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯沖紅申請退稅,退回稅款275.24元,這個差額應該怎么做會計分錄



你好,他多退回來的是哪一個稅款?
2024 10/09 14:57

84785024 

2024 10/09 15:00
回單上沒有明確寫 但是多退了兩比

郭老師 

2024 10/09 15:01
你好,差額做營業(yè)外收入的。

郭老師 

2024 10/09 15:01
借銀行存款貸營業(yè)外收入。

84785024 

2024 10/09 15:01
交的時候只交了增值稅和城市維護建設稅

郭老師 

2024 10/09 15:02
你先沖增值稅和城建稅,剩余的做營業(yè)外收入

84785024 

2024 10/09 15:06
老師我是直接沖紅的 那分錄該怎么轉(zhuǎn)成營業(yè)外收入呢

郭老師 

2024 10/09 15:07
借銀行存款,貸應交稅費,未交增值稅,應交稅費附加,稅建應交稅費附加,稅貸稅金及附加,然后這個金額是268.67
那不是還有一個差額
275.24-268.67,還有這一個差額,有這一個差額不是你銀行存款余額不對,借銀行存款貸營業(yè)外收入做這一個不就行了。
