問題已解決
老師,我們公司上個月沒有收入,我紅充了一張發(fā)票,怎么增增值稅申報表呢



您好,這個的話,最好現(xiàn)在別申報,因為這樣的話,最后是負數(shù)沒法申報這個,可以等到下個月
2024 10/09 16:51

84784998 

2024 10/09 16:52
我們是小規(guī)模,沖紅已經(jīng)三個月了

小鎖老師 

2024 10/09 16:53
嗯,這個只要不跨年的話,就可以,您好

84784998 

2024 10/09 16:54
要是到今年底沒有收入了,怎么辦?

小鎖老師 

2024 10/09 16:54
那不可能,因為你增值稅不可能跨年申報,年底的話,會和之前的累計,這樣申報就不會出現(xiàn)負數(shù)了

84784998 

2024 10/09 16:56
那現(xiàn)在零申報,是吧

小鎖老師 

2024 10/09 17:03
對的,現(xiàn)在是0申報就行

84784998 

2024 10/09 17:05
好的,謝謝老師!

84784998 

2024 10/09 17:06
但現(xiàn)在填負數(shù)的話,和以前月份累計過后也不是負的

小鎖老師 

2024 10/09 17:07
不客氣的,祝您開心
