問題已解決
公司收到有一張 金額12440.7 稅額1617.3 合計金額14058 的發(fā)票。并且抵扣了,稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)開發(fā)票銷售商家有問題,讓把稅額轉(zhuǎn)出。請問 稅額轉(zhuǎn)出后怎么做分錄



你好,這個是今年的還是以前的?當(dāng)時做了成本費(fèi)用嗎?
2024 10/11 13:18

84785017 

2024 10/11 13:23
2023年的。做成本了。

郭老師 

2024 10/11 13:37
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出

84785017 

2024 10/11 13:44
下一步銀行賬目 :借應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項轉(zhuǎn)出)1617.3。 貸 銀行存款 對嗎。那庫存商品的分錄要做嗎

郭老師 

2024 10/11 13:48
借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款,
借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款
貸銀行存款。

84785017 

2024 10/11 13:51
庫存用調(diào)整分錄嗎

郭老師 

2024 10/11 13:54
你好,不需要調(diào)整的

84785017 

2024 10/11 13:56
那以前年度損益調(diào)整1617.3元是嗎

郭老師 

2024 10/11 13:59
是的對的是的對的。
