問題已解決
前期已經(jīng)確認的工程收入,現(xiàn)在開具了發(fā)票賬務(wù)上如何處理?



未開票收入
借:應(yīng)收賬款/銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票
???????應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
?
如果以后補開發(fā)票
借:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票
貸:主營業(yè)務(wù)收入?-開票
?
2024 10/15 15:09

84785025 

2024 10/15 15:27
前期的主營業(yè)務(wù)收入沒有區(qū)分未開票,開票,現(xiàn)在開了發(fā)票要怎么處理?
直接不要管嗎?

家權(quán)老師 

2024 10/15 15:28
在摘要里邊備注就是了,可以不分

84785025 

2024 10/15 15:29
增值稅上不用進行處理嗎?

家權(quán)老師 

2024 10/15 15:30
增值稅按扣除重開的發(fā)票金額申報,不影響

84785025 

2024 10/15 15:34
摘要寫:已確認收入開票
借:主營業(yè)務(wù)收入**
貸:主營業(yè)務(wù)收入**
這樣處理嗎?

家權(quán)老師 

2024 10/15 15:35
在摘要里邊寫明:沖某月未開票收入,本月開票收入,

84785025 

2024 10/15 15:40
老師一般這種情況增值稅是確認收入時交,還是現(xiàn)在開票時交?如果是在確認收放時交,那不是跟電子稅務(wù)局的的數(shù)據(jù)對應(yīng)不起來嗎?這種情況要怎么處理?

家權(quán)老師 

2024 10/15 15:41
一般這種情況增值稅是確認收入時交的。現(xiàn)在只是補開票,不影響交增值稅

84785025 

2024 10/15 15:44
那萬一我預(yù)估的增值稅與現(xiàn)在發(fā)票上的有出入呢?差異如何處理?

家權(quán)老師 

2024 10/15 15:47
為啥會出現(xiàn)差異呢?總金額準(zhǔn)確,只是補開而已

84785025 

2024 10/15 15:56
老師我現(xiàn)在的分錄是不是要這樣寫才完整:
**月確認收入未開發(fā)票,本月開票收入
借:主營業(yè)務(wù)收入**
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅**
貸:主營業(yè)務(wù)收入**
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅**

家權(quán)老師 

2024 10/15 16:00
嗯嗯,可以按你的思路做
