問題已解決
老師我上個月勞務費發(fā)票沒回來,計提的勞務費。這個月勞務費發(fā)票回來了,計提和實際的一樣。這個月勞務費發(fā)票回來了,還需要做賬嗎?



同學,你好
這個月勞務費發(fā)票回來了,發(fā)票日期是上個月的嗎?
2024 10/16 13:57

84784994 

2024 10/16 13:58
發(fā)票日期是這個月的

小菲老師 

2024 10/16 13:59
同學,你好
需要之前的分錄紅沖,根據(jù)發(fā)票,做到本月

84784994 

2024 10/16 13:59
我上個月計提的時候:借:管理費用-勞務費? ?貸:銀行存款

84784994 

2024 10/16 13:59
金額一樣?。坷蠋?/div>

小菲老師 

2024 10/16 13:59
同學,你好
借:管理費用-勞務費? ? 負數(shù)
?貸:銀行存款? 負數(shù)
借:管理費用-勞務費? ?
貸:銀行存款

84784994 

2024 10/16 14:00
那和計提做的分錄一模一樣,再做一次嗎?

小菲老師 

2024 10/16 14:00
同學,你好
嗯嗯,是的

84784994 

2024 10/16 14:01
謝謝老師

小菲老師 

2024 10/16 14:02
不客氣,祝工作順利

