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問(wèn)題已解決
老師,開具了不征稅發(fā)票,如何申報(bào)增值稅和季度所得稅,需要單獨(dú)填寫什么附表me ?



你好,什么報(bào)表都不需要申報(bào)的。
2024 10/19 12:34

84785006 

2024 10/19 12:35
正常增值稅應(yīng)該是可以自動(dòng)獲取開具發(fā)票的數(shù)據(jù),但是這個(gè)不征稅的也沒獲取到,這個(gè)不需要填寫么?

84785006 

2024 10/19 12:37
不需要在這里填寫么?他也沒有獲取到我開具了不征稅的發(fā)票?之前沒接觸過(guò)不知道怎么處理?

郭老師 

2024 10/19 12:39
不征稅的發(fā)票不需要填寫

84785006 

2024 10/19 12:40
系統(tǒng)也自動(dòng)不提取是吧?那就是不需要管,直接申報(bào)就也可以是么?

郭老師 

2024 10/19 12:41
不自動(dòng)提取
是的是的

84785006 

2024 10/19 12:42
老師,我們還有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,在哪里填寫申報(bào)的時(shí)候

郭老師 

2024 10/19 12:45
什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

84785006 

2024 10/19 12:47
我們實(shí)際支付了6000元,他們開的是9600的專票,我需要把差的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

郭老師 

2024 10/19 12:54
附表2,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,其他里面填寫。

84785006 

2024 10/19 13:48
老師,小規(guī)模納稅人4-6月份開具了藍(lán)字普通發(fā)票,后服務(wù)終止,7-9月份開具了紅字發(fā)票,期間無(wú)其他發(fā)票,請(qǐng)問(wèn),7-9月份怎么申報(bào)增值稅,其他老老師說(shuō)正數(shù)小于負(fù)數(shù)無(wú)法申報(bào)?

郭老師 

2024 10/19 13:53
之前如果沒有交稅的話,第10航填寫負(fù)數(shù)銷售額

84785006 

2024 10/19 14:03
小微企業(yè)是免稅上一期,這一期 自動(dòng)獲取了負(fù)數(shù)數(shù)據(jù)后,我點(diǎn)擊提交申報(bào),提示預(yù)警為圖片所示,應(yīng)該怎么操作?我是需要填寫什么么?

郭老師 

2024 10/19 14:05
看下能忽略吧,不能忽略的去稅務(wù)局帶著紙質(zhì)的申報(bào)表公章申報(bào)。

84785006 

2024 10/19 14:07
正產(chǎn)的話就是這樣申報(bào)是不是老師,不需要填寫什么吧

郭老師 

2024 10/19 14:07
是啊
就是這么做的
其他的什么都不需要

84785006 

2024 10/19 14:08
平時(shí)小規(guī)模季報(bào)不超過(guò)30萬(wàn)也是自動(dòng)獲取直接申報(bào),不需要填寫那個(gè)減免表是么,他提示直接忽略

郭老師 

2024 10/19 14:12
是的對(duì)的是的對(duì)的
