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問(wèn)題已解決

老師,我們公司先交社保再發(fā)工資,社保自已承擔(dān),月底計(jì)提如何做賬

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:2024 10/19 15:00
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
月末計(jì)提時(shí),借記“管理費(fèi)用”或相關(guān)成本費(fèi)用科目,貸記“應(yīng)付職工薪酬-社?!笨颇?。實(shí)際支付時(shí),借記“應(yīng)付職工薪酬-社保”,貸記“銀行存款”。自擔(dān)部分從工資里扣除時(shí),借記“應(yīng)付職工薪酬-工資”,貸記“應(yīng)付職工薪酬-社?!?。
2024 10/19 15:02
84784979
2024 10/19 15:12
不通過(guò)其他應(yīng)收款了
小智老師
2024 10/19 15:14
好的,若不通過(guò)“其他應(yīng)收款”,則在員工工資中直接扣除社保個(gè)人部分。計(jì)提時(shí),借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“應(yīng)付職工薪酬-社保”;發(fā)放工資時(shí),借記“應(yīng)付職工薪酬-工資”,貸記“銀行存款”,同時(shí)借記“應(yīng)付職工薪酬-社?!弊鳛榇劭铐?xiàng)處理。
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