問題已解決
老師你好:我去年暫估的成本100萬。當(dāng)時的分錄是,借:主營業(yè)務(wù)成本100萬,貸:應(yīng)付賬款100萬,今年5月份收到發(fā)票了。我紅沖了這一步分錄,利潤表5月份上就負(fù)了100萬?,F(xiàn)在收到的這張發(fā)票我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢。



你好,沖銷 借利潤分配-100 萬貸應(yīng)付賬款-100萬,按發(fā)票做借利潤分配100 萬貸應(yīng)付賬款100萬 專票做進(jìn)項(xiàng)稅
2024 10/19 20:01

84785017 

2024 10/19 21:23
我做了利潤分配的話,但是5月份的成本是負(fù)數(shù)了

波德老師 

2024 10/19 21:26
上述分錄做完后對成本沒有影響

84785017 

2024 10/19 21:38
摘要我怎么寫呢。我沖銷的是主營業(yè)務(wù)成本

84785017 

2024 10/19 21:40
因?yàn)槲視汗赖氖侵鳡I業(yè)務(wù)成本,我紅沖了這筆分錄,就導(dǎo)致紅沖的這個月,成本是負(fù)數(shù)。

波德老師 

2024 10/19 22:03
跨年了就需要用利潤分配,如果你沖成本 按發(fā)票做也做成本。? ?沖銷憑證摘要就寫沖銷某年某月多少號憑證

84785017 

2024 10/19 22:27
2種方法都可以嗎??缒炅诵枰玫嚼麧櫡峙鋪頉_,也可以直接沖成本,后面收到發(fā)票做也做成本嗎?

波德老師 

2024 10/19 22:29
我建議還是按照我前面利潤分配的做
