問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人有開(kāi)票收入,做會(huì)計(jì)分錄時(shí)貸方有銷(xiāo)項(xiàng)稅額,請(qǐng)問(wèn)后續(xù)該銷(xiāo)項(xiàng)稅額要怎么處理呢?



小規(guī)模其實(shí)不需要用這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅
,只需要借應(yīng)收賬款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅就可以了。
2024 10/21 10:45

84785000 

2024 10/21 10:49
我們這個(gè)季度沒(méi)達(dá)到起征點(diǎn),所以不用交增值稅,這樣的話(huà)貸方的應(yīng)交增值稅怎么處理呢? 一直放著嗎

宋生老師 

2024 10/21 10:53
你好,貸方借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸,營(yíng)業(yè)外收入稅收減免。

84785000 

2024 10/21 10:54
明白了,謝謝

宋生老師 

2024 10/21 10:54
你好,不用客氣的了。
