問題已解決
老師,小規(guī)模納稅人 收到2023年企業(yè)所得稅匯算清繳退回的稅費怎么做分錄



你好,退稅會計分錄
借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅
貸:以前年度損益調整
同時結轉以前年度損益調整
借:以前年度損益調整
貸:利潤分配-未分配利潤
實際收到退回的稅款時:
借:銀行存款
貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅
2024 10/21 17:27

84784973 

2024 10/22 08:59
這樣做分錄后報表的勾稽關系對不上去,這樣可以申報報表嗎

宋生老師 

2024 10/22 08:59
你好,是可以申報的了。
