問題已解決
本公司的應付賬款、應收賬款,其他應收款掛著同一家單位,期中應付賬款:-1892952.12,應收賬款:511200,其他應收款:-6708896.11,年底如果進行關賬,會計如何調整分錄,謝謝



你好,你看你打算留哪一個科目,就把其他的科目清理掉。
2024 10/25 09:52

84784971 

2024 10/25 09:59
這些公司其實都是相關聯(lián)公司,應收應付可以清理掉,會計分錄如何做,謝謝

宋生老師 

2024 10/25 10:00
你好,是這樣子的,你們這個應收應付的金額不一致,所以你肯定會要留一個科目有余額的,你打算留哪一個?

84784971 

2024 10/25 10:05
留應收吧!

宋生老師 

2024 10/25 10:06
你好,那你借應收賬款,貸應付賬款正數(shù)
然后借應收賬款,貸其他應收款,正數(shù)

84784971 

2024 10/25 10:09
收到,謝謝老師

宋生老師 

2024 10/25 10:10
你好,不用客氣的了。
