問題已解決
老師我九月份計(jì)提工資寫錯(cuò)了,寫成借管理費(fèi)用職工薪酬出現(xiàn)4500貸管理費(fèi)用職工薪酬出現(xiàn)4500,九月底我月末結(jié)轉(zhuǎn)了借本年利潤(rùn)4500貸管理費(fèi)用職工薪酬4500,那我這現(xiàn)在十一月份怎么糾正錯(cuò)誤



在十一月份可以進(jìn)行如下賬務(wù)調(diào)整:
沖銷九月份錯(cuò)誤的計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:管理費(fèi)用 —— 職工薪酬 -4500
貸:本年利潤(rùn) -4500
按照正確的金額重新計(jì)提九月份工資:
假設(shè)正確的計(jì)提金額為 X 元。
借:管理費(fèi)用 —— 職工薪酬 X
貸:應(yīng)付職工薪酬 X
重新進(jìn)行九月份的月末結(jié)轉(zhuǎn):
借:本年利潤(rùn) X
貸:管理費(fèi)用 —— 職工薪酬 X
2024 11/04 09:48

84785040 

2024 11/04 09:54
月末結(jié)轉(zhuǎn)是借本年利潤(rùn)貸管理費(fèi)用,那反向不是借管理費(fèi)用4500貸本年利潤(rùn)4500為啥前面都是負(fù)數(shù)

樸老師 

2024 11/04 09:57
同學(xué)你好
原分錄負(fù)數(shù)紅沖再做正確

84785040 

2024 11/04 09:58
我這管理費(fèi)用是負(fù)的

樸老師 

2024 11/04 09:58
你直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖再做正確的

84785040 

2024 11/04 09:59
是:不是這個(gè)月我在計(jì)提十一月份工資在月末結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)就余額就為0了

樸老師 

2024 11/04 09:59
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣

84785040 

2024 11/04 10:00
我的原分錄是借本年利潤(rùn)4500貸管理費(fèi)用職工薪酬4500,紅沖不是應(yīng)該借本年利潤(rùn)-4500貸管理費(fèi)用職工薪酬-4500的嗎老師你是不是寫錯(cuò)了

樸老師 

2024 11/04 10:01
沒有寫錯(cuò)哦
你可以看下

84785040 

2024 11/04 10:03
你寫的是借管理費(fèi)用-4500貸本年利潤(rùn)-4500

樸老師 

2024 11/04 10:07
我那個(gè)不是負(fù)號(hào),是間隔符號(hào)
