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問(wèn)題已解決

福利費(fèi)收的是專(zhuān)票怎么做賬

84785021| 提問(wèn)時(shí)間:2024 11/04 14:32
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小智老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
收到福利費(fèi)用的增值稅專(zhuān)用發(fā)票時(shí),你可以這樣做賬:在借方錄入“福利費(fèi)”,貸方則對(duì)應(yīng)錄入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”和“銀行存款”或“其他應(yīng)付款”,具體取決于支付方式。這樣可以確保費(fèi)用和稅額得到正確處理。
2024 11/04 14:36
84785021
2024 11/04 15:32
既然進(jìn)項(xiàng)稅,然后怎么弄不能抵扣怎么做賬
小智老師
2024 11/04 15:34
如果進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣,那么在做賬時(shí),你應(yīng)該將這部分稅額計(jì)入到相應(yīng)的費(fèi)用中。具體來(lái)說(shuō),借方會(huì)記錄為“福利費(fèi)”(包含稅額),貸方依然是“銀行存款”或“其他應(yīng)付款”。這樣做可以確保稅額被正確地體現(xiàn)在費(fèi)用中,而不是作為可抵扣稅額處理。
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