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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好,哪些科目需要計(jì)提、結(jié)轉(zhuǎn)



你好!一般來(lái)說(shuō),需要計(jì)提的科目包括:應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交稅費(fèi)、預(yù)提費(fèi)用等。而需要結(jié)轉(zhuǎn)的科目主要是損益類科目,比如主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用等,這些都需要在期末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)處理。希望這能幫到你!
2024 11/06 07:04

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2024 11/06 07:53
老師哪些稅費(fèi)是需要計(jì)提,可以當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月計(jì)提嗎?稅費(fèi)當(dāng)月繳納當(dāng)月計(jì)提可以嗎?

小智老師 

2024 11/06 07:54
當(dāng)然可以。一般來(lái)說(shuō),像應(yīng)交增值稅、應(yīng)交所得稅等稅費(fèi),可以在發(fā)生的當(dāng)月進(jìn)行計(jì)提,然后在規(guī)定的繳納期限內(nèi)繳納。這樣做可以確保財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。希望這個(gè)解釋對(duì)你有幫助!

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2024 11/06 07:58
老師所有的稅費(fèi)計(jì)提分錄怎么處理

小智老師 

2024 11/06 08:00
稅費(fèi)計(jì)提的會(huì)計(jì)分錄通常是這樣處理的:借方錄入相關(guān)的費(fèi)用科目(如應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅等),貸方則對(duì)應(yīng)地記入應(yīng)交稅費(fèi)或其他相關(guān)負(fù)債科目。這樣做可以確保稅費(fèi)的應(yīng)計(jì)未繳部分在財(cái)務(wù)報(bào)表中得到正確的反映。希望這樣的解釋能幫到你!

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2024 11/06 08:06
老師你好印花稅我們是每年交一次,我等到繳納的時(shí)候再計(jì)提可以嗎?印花稅可以一年繳納一次嗎?

小智老師 

2024 11/06 08:08
印花稅確實(shí)可以按照規(guī)定每年交一次,不過(guò)按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,建議你在產(chǎn)生相關(guān)交易時(shí)就進(jìn)行計(jì)提,這樣可以更好地匹配收入和費(fèi)用,保證財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性。希望這個(gè)建議對(duì)你有所幫助!
