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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,小規(guī)模納稅人開發(fā)票稅率1%,做賬時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)也是按照1%做嗎?如果季度不滿30萬,那最后記入營業(yè)外收入的應(yīng)交增值稅是3%還是多少?



小規(guī)模納稅人開具的發(fā)票如果是按照1%的征收率,則做賬時(shí)應(yīng)交增值稅也應(yīng)按照1%計(jì)算。至于營業(yè)外收入的增值稅,如果季度銷售額未超過30萬,且適用3%的稅率,則應(yīng)按照3%的稅率來計(jì)算應(yīng)交稅費(fèi)。
2024 11/08 09:35

84785003 

2024 11/08 14:12
做賬結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)也按照3%重新計(jì)算營業(yè)外收入?

堂堂老師 

2024 11/08 14:15
是的,如果你的營業(yè)外收入適用于3%的增值稅率,那么在做賬時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)這部分收入的增值稅應(yīng)按照3%的稅率來計(jì)算。
