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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們統(tǒng)一幫員工訂餐,先收了員工錢到公司公戶,月底餐館給出結(jié)算單給公司,公司公對(duì)公支付給餐館,請(qǐng)問(wèn)這前后業(yè)務(wù)該怎么做分錄入賬?



收到員工餐費(fèi)
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款 - 員工餐費(fèi)
支付餐館費(fèi)用
借:其他應(yīng)付款 - 員工餐費(fèi)
貸:銀行存款
2024 11/19 12:31

84784997 

2024 11/19 12:44
我司結(jié)算給餐館的錢有時(shí)高于或者低于員工打款給公司的錢,這個(gè)差額又要怎么處理呢?

樸老師 

2024 11/19 12:46
同學(xué)你好
為啥會(huì)有差額呢

84784997 

2024 11/19 12:51
收多的機(jī)率比較少,可能因?yàn)閱T工離職或者一些特殊情況公司沒(méi)收到員工打給公司飯錢,產(chǎn)生差額

樸老師 

2024 11/19 12:53
同學(xué)你好
計(jì)入營(yíng)業(yè)外

樸老師 

2024 11/19 12:53
或者計(jì)入福利費(fèi)也可以

84784997 

2024 11/19 12:56
借管理費(fèi)用/營(yíng)業(yè)收支出,貸銀行存款。對(duì)嗎?

樸老師 

2024 11/19 12:58
對(duì)的
是這樣做分錄
