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老師,我9月和10月的收入現(xiàn)在要做到10月份的賬里面,發(fā)票是11月開的,回款也是11月份,我現(xiàn)在要怎么寫分錄呢,這屬于暫估對嗎,摘要怎么寫呢



你問的是11月如何做賬嘛
2024 11/23 17:35

84785036 

2024 11/23 17:41
10月怎么確認(rèn)收入

84785036 

2024 11/23 17:42
我們9月和10月已經(jīng)把貨物銷售出去了,賬有對了,只是發(fā)票和收款都是在11月份發(fā)生的

鐘存老師 

2024 11/23 17:43
10月份
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅
如果開票的月份,開票的金額與之前確認(rèn)的金額一致,開票本身不需要做賬務(wù)處理
回款的分錄
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款

84785036 

2024 11/23 17:45
我現(xiàn)在做到10月里邊也要做銷項稅額嗎

84785036 

2024 11/23 17:45
需要在摘要寫上暫估嗎

84785036 

2024 11/23 17:46
我入庫的暫估就沒有寫進(jìn)項稅額

鐘存老師 

2024 11/23 17:47
確認(rèn)收入的當(dāng)時需要確認(rèn)銷項稅
金額確定的情況下不需要寫暫估的

84785036 

2024 11/23 17:50
我現(xiàn)在11月份開的發(fā)票,10月份的賬肯定是不曉得產(chǎn)生多少銷項稅額的呢

鐘存老師 

2024 11/23 17:51
嗯嗯,根據(jù)您的實際情況確認(rèn)
不是說所有的時候,不開票都不知道銷項稅
因為項目確定,簽訂合同以后價款確定的情況下
增值稅就確定了

鐘存老師 

2024 11/23 17:52
如果您單位確實存在不開票就定不了價款和增值稅的
可以在摘要里面寫暫估的
暫估的時候可以同步暫估增值稅銷項稅
