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增值稅進(jìn)項稅,增值稅銷項稅,這兩個科目的余額什么時候結(jié)轉(zhuǎn)?,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

84784970| 提問時間:2024 11/25 09:46
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 進(jìn)項大于銷項的時候不用按月結(jié)轉(zhuǎn),等進(jìn)項小于銷項或者年底的時候結(jié)轉(zhuǎn) 進(jìn)項小于銷項的時候按月結(jié)轉(zhuǎn) ?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024 11/25 09:47
84784970
2024 11/25 10:08
進(jìn)項小于銷項,跟銷項大于進(jìn)項不是一回事么老師。 進(jìn)項小于銷項(或者銷項大于進(jìn)項),我們每個月都要基體增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這樣理解對么老師,
樸老師
2024 11/25 10:10
同學(xué)你好 是一樣的哦 按我上面的分錄來做
84784970
2024 11/25 10:16
進(jìn)項小于銷項的時候按月結(jié)轉(zhuǎn) ?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 老師,這個分錄我看不太懂
樸老師
2024 11/25 10:17
就是進(jìn)項和銷項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 這是兩個分錄 不是一個
84784970
2024 11/25 10:42
可是我么們平時計提的時候,銷項大于進(jìn)項的時候不是只做一個分錄么,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,,
樸老師
2024 11/25 10:46
不是的 要進(jìn)項和銷項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的 然后轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
84784970
2024 11/25 11:48
我做的是銷項減去進(jìn)項的差額,來做的這個憑證的老師。
樸老師
2024 11/25 11:49
這樣做少著一步分錄哦
84784970
2024 11/25 14:20
就是說,月底要把進(jìn)項稅、銷項稅都轉(zhuǎn)入 應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后比較一下,如果銷項稅大于進(jìn)項稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果銷項稅小于進(jìn)項稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 是這樣理解么老師
樸老師
2024 11/25 14:22
同學(xué)你好 你都得先做 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后再做你上面的分錄
84784970
2024 11/25 14:35
月底要把進(jìn)項稅、銷項稅都轉(zhuǎn)入 應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后比較大小之后再做分錄么。就是這個 意思唄
樸老師
2024 11/25 14:35
對的 是這個意思的
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