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增值稅進(jìn)項稅,增值稅銷項稅,這兩個科目的余額什么時候結(jié)轉(zhuǎn)?,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?



同學(xué)你好
進(jìn)項大于銷項的時候不用按月結(jié)轉(zhuǎn),等進(jìn)項小于銷項或者年底的時候結(jié)轉(zhuǎn)
進(jìn)項小于銷項的時候按月結(jié)轉(zhuǎn)
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進(jìn)項
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進(jìn)項
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024 11/25 09:47

84784970 

2024 11/25 10:08
進(jìn)項小于銷項,跟銷項大于進(jìn)項不是一回事么老師。
進(jìn)項小于銷項(或者銷項大于進(jìn)項),我們每個月都要基體增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這樣理解對么老師,

樸老師 

2024 11/25 10:10
同學(xué)你好
是一樣的哦
按我上面的分錄來做

84784970 

2024 11/25 10:16
進(jìn)項小于銷項的時候按月結(jié)轉(zhuǎn)
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,這個分錄我看不太懂

樸老師 

2024 11/25 10:17
就是進(jìn)項和銷項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
這是兩個分錄
不是一個

84784970 

2024 11/25 10:42
可是我么們平時計提的時候,銷項大于進(jìn)項的時候不是只做一個分錄么,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,,

樸老師 

2024 11/25 10:46
不是的
要進(jìn)項和銷項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的
然后轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

84784970 

2024 11/25 11:48
我做的是銷項減去進(jìn)項的差額,來做的這個憑證的老師。

樸老師 

2024 11/25 11:49
這樣做少著一步分錄哦

84784970 

2024 11/25 14:20
就是說,月底要把進(jìn)項稅、銷項稅都轉(zhuǎn)入 應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后比較一下,如果銷項稅大于進(jìn)項稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
如果銷項稅小于進(jìn)項稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
是這樣理解么老師

樸老師 

2024 11/25 14:22
同學(xué)你好
你都得先做
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
然后再做你上面的分錄

84784970 

2024 11/25 14:35
月底要把進(jìn)項稅、銷項稅都轉(zhuǎn)入 應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后比較大小之后再做分錄么。就是這個
意思唄

樸老師 

2024 11/25 14:35
對的
是這個意思的
