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問題已解決

老師您好,一般納稅人,年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項稅,增值稅進(jìn)項稅,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀?

84784986| 提問時間:2022 01/14 10:38
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是銷項稅額大于進(jìn)項稅額嗎??
2022 01/14 10:39
84784986
2022 01/14 10:39
進(jìn)項稅大于銷項稅
鄒老師
2022 01/14 10:44
你好,進(jìn)項稅大于銷項稅,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
84784986
2022 01/14 10:46
好的,老師,那銷項稅大于進(jìn)項稅的分錄是怎么做的呀?
鄒老師
2022 01/14 10:49
你好,銷項稅大于進(jìn)項稅,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是? 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
84784986
2022 01/14 11:00
老師你好 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,是哪一步?jīng)]做對嗎?
鄒老師
2022 01/14 11:04
你好,你單位現(xiàn)在的情況,到底是留抵,還是需要納稅呢??
84784986
2022 01/14 11:04
留底,進(jìn)項稅多一點
鄒老師
2022 01/14 11:08
你好,留抵的情況,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目本來就是借方余額啊?
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