問題已解決
老師您好,一般納稅人,年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項稅,增值稅進(jìn)項稅,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀?



你好,是銷項稅額大于進(jìn)項稅額嗎??
2022 01/14 10:39

84784986 

2022 01/14 10:39
進(jìn)項稅大于銷項稅

鄒老師 

2022 01/14 10:44
你好,進(jìn)項稅大于銷項稅,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)

84784986 

2022 01/14 10:46
好的,老師,那銷項稅大于進(jìn)項稅的分錄是怎么做的呀?

鄒老師 

2022 01/14 10:49
你好,銷項稅大于進(jìn)項稅,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是?
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅

84784986 

2022 01/14 11:00
老師你好
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,是哪一步?jīng)]做對嗎?

鄒老師 

2022 01/14 11:04
你好,你單位現(xiàn)在的情況,到底是留抵,還是需要納稅呢??

84784986 

2022 01/14 11:04
留底,進(jìn)項稅多一點

鄒老師 

2022 01/14 11:08
你好,留抵的情況,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目本來就是借方余額啊?
