問題已解決
老師,5月抵扣了一張發(fā)票,現(xiàn)在對方公司有問題,需要做進項稅額轉出,怎么操作



你好,要看你5月份是怎么做的憑證,然后再附表二和主表進項稅額轉出里面填寫。
2024 12/04 14:05

84784952 

2024 12/04 14:26
不用做憑證嘛,就是做主營成本,的應交稅費進項,應付

宋生老師 

2024 12/04 14:29
你好,需要做憑證的,所以我上面問你。五月份是怎么做的憑證

84784952 

2024 12/04 14:40
做應交進項稅額—多少,貸應交稅額轉出多少嘛

宋生老師 

2024 12/04 14:44
你好,比如你是用于福利。你就借,管理費用,福利費貸,應交稅費,應交增值稅,進項稅額轉出。

84784952 

2024 12/04 14:59
老師你看了我發(fā)的了嘛,不是福利,對方公司非正常戶了,稅局不允許抵扣,這種屬于什么類型了,你的意思借主營業(yè)務成本,應交稅費,進項轉出嘛

宋生老師 

2024 12/04 15:06
你好,我是舉個例子你進項轉出就是這樣。
你如果是做的主營業(yè)務成本,就把這個福利費改成主營業(yè)務成本就好了。

宋生老師 

2024 12/04 15:06
對方科目是一樣的

84784952 

2024 12/04 15:15
為啥不用進項稅額,貸稅額轉出

宋生老師 

2024 12/04 15:17
你好,你說的,進項稅額,貸稅額轉出
你把完整的分錄寫一下看看。

84784952 

2024 12/04 15:21
我抵扣的時候做的借主營業(yè)務成本 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸應付賬款,現(xiàn)在稅局不能抵扣,為什么不能做借應交稅費應交增值稅進項稅額,貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出

宋生老師 

2024 12/04 15:23
你好,你這樣子做,借方增加了進項稅額,貸方又減少了進項稅額,沒有什么意義呀。

84784952 

2024 12/04 15:26
那就是按照老師說的做主營業(yè)務成本,貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出

84784952 

2024 12/04 15:27
老師稅務老師說公司多處經營需要申報C表,怎么申報,按照預繳A和經營年報B數(shù)據(jù)來嘛

宋生老師 

2024 12/04 15:28
你好,是的,按照你的合計金額來填寫。

84784952 

2024 12/04 15:38
經營A BC報表分別是什么意思

宋生老師 

2024 12/04 15:38
你好,A是查賬征收,b是核定征收,c是多處取得收入

84784952 

2024 12/04 15:42
怎么知道多處收入了,我都沒申報過,只操作了平時的預繳,和經營年度申報,那就是年度申報是A表嘛

宋生老師 

2024 12/04 15:43
你好,就是這個老板他開了幾個個體戶

宋生老師 

2024 12/04 15:43
你可以問一下老板。

84784952 

2024 12/04 15:55
平時的預繳是什么表,年度是不是就是A表,現(xiàn)在C表申報數(shù)據(jù)來自那些了,A表申報過了還需要算到C表嘛

宋生老師 

2024 12/04 15:56
你好,平時預繳就是a表。
一般匯算的時候才會用到c表
