問題已解決
老師,我們公司10月份留底是20000,這個進(jìn)項是500,銷項是3000;綜合下來留底17500;期末需要做結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅的分錄嗎?分錄怎么做,是借:應(yīng)交稅稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅3000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 500 差額貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅 這樣對嗎?



借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項3000,
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額500,
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2500
2024 12/05 15:04

郭老師 

2024 12/05 15:04
你看一下你的留底之前是不是在轉(zhuǎn)出未交增值稅,如果不是的話,在哪個科目?

84785012 

2024 12/05 15:05
我不太理解,這個算結(jié)轉(zhuǎn)的分錄對嗎?

郭老師 

2024 12/05 15:12
就是把進(jìn)項銷項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。我上面給你寫的是結(jié)轉(zhuǎn)的。

84785012 

2024 12/05 15:15
9月和10月份我們只有進(jìn)項沒有銷項,我沒做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄;11月有了銷項但總的進(jìn)項還是大于銷項,我就不太理解了

郭老師 

2024 12/05 15:17
現(xiàn)在補(bǔ)上
進(jìn)項銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。這個理解不了嗎?
就把之前的在借方的放到貸方去,在貸方的放到借方去,然后差額放到轉(zhuǎn)出未交增值稅。

郭老師 

2024 12/05 15:17
當(dāng)時進(jìn)項發(fā)生額放到借方,那你結(jié)轉(zhuǎn)的時候是不是在貸方?看我上面的分錄,好好理解一下。

84785012 

2024 12/05 15:26
如果進(jìn)項大于銷項我不做結(jié)轉(zhuǎn),直到銷項大于進(jìn)項的時候再做分錄,這樣可以嗎?

郭老師 

2024 12/05 15:29
可以的,可以不用做的
