問題已解決
申報以前年度未開票收入時產(chǎn)生的附加稅怎么做賬務處理



您好,這個附加稅,可以做以前年度損益調整,這個
2024 12/07 20:57

84785022 

2024 12/07 20:59
滯納金呢

小鎖老師 

2024 12/07 20:59
滯納金直接做當期營業(yè)外支出,這個

84785022 

2024 12/07 21:18
借營業(yè)外支出,貸應交稅務應交增值稅進項稅額嗎

84785022 

2024 12/07 21:19
我是用進項稅額抵的滯納金

小鎖老師 

2024 12/07 21:19
對,這個理解是沒錯的
