問(wèn)題已解決
申報(bào)以前年度未開(kāi)票收入時(shí)產(chǎn)生的附加稅怎么做賬務(wù)處理



您好,這個(gè)附加稅,可以做以前年度損益調(diào)整,這個(gè)
2024 12/07 20:57

84785022 

2024 12/07 20:59
滯納金呢

小鎖老師 

2024 12/07 20:59
滯納金直接做當(dāng)期營(yíng)業(yè)外支出,這個(gè)

84785022 

2024 12/07 21:18
借營(yíng)業(yè)外支出,貸應(yīng)交稅務(wù)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額嗎

84785022 

2024 12/07 21:19
我是用進(jìn)項(xiàng)稅額抵的滯納金

小鎖老師 

2024 12/07 21:19
對(duì),這個(gè)理解是沒(méi)錯(cuò)的
