問題已解決
11月份做了一個客戶100萬的無票收入,并申報納稅,我12月份怎么沖回?



需依合理原因(如銷售退回或折讓)備好相關(guān)證明,在會計核算上沖減收入與成本,稅務申報時于 “未開票收入” 欄填負數(shù)并按當?shù)囟悇找?guī)定處理(可能需先審核)。
2024 12/11 18:14

84784961 

2024 12/12 14:27
那需要的相關(guān)證明是些什么資料?我自己弄?還是說要去跟專管員說明情況,他們給相關(guān)資料

羊小羊老師 

2024 12/12 14:29
金額較大,建議跟專管員先進行溝通,看怎樣處理合適一些!

84784961 

2024 12/12 15:02
好的,謝謝

羊小羊老師 

2024 12/12 15:33
嗯嗯好的,不客氣同學
