問題已解決
老師好,我們之前自查的時候有些項目沒開票,但是按定案單補繳稅款了,后面又開票了,這個業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么處理



會計處理
先沖銷之前無票收入(做紅字分錄),再根據(jù)補開發(fā)票重新確認(rèn)收入。
增值稅申報處理
一般納稅人在申報表附列資料相關(guān)欄次填開正數(shù)和負(fù)數(shù)(開票金額為正、之前未開票收入為負(fù))。小規(guī)模納稅人按扣除補開發(fā)票后的收入申報,補開專票涉及免稅情況的可能要補繳稅款申報。
2024 12/12 09:08

84785022 

2024 12/12 11:48
老師,那這個在哪張附表里面填寫

樸老師 

2024 12/12 11:49
同學(xué)你好
哪個?你是上傳圖片了嗎?我沒看到呢

84785022 

2024 12/12 11:51
沒有圖片

84785022 

2024 12/12 11:52
在哪張表里面填寫

樸老師 

2024 12/12 11:53
開票過來之后附在對應(yīng)的收入分錄后面

84785022 

2024 12/12 11:54
那申報表在哪張表里面填呢

樸老師 

2024 12/12 12:02
未開票收入紅沖
然后開的什么票填寫在對應(yīng)欄次
