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問題已解決

老師好,我們之前自查的時候有些項目沒開票,但是按定案單補繳稅款了,后面又開票了,這個業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么處理

84785022| 提問時間:2024 12/12 09:07
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
會計處理 先沖銷之前無票收入(做紅字分錄),再根據(jù)補開發(fā)票重新確認(rèn)收入。 增值稅申報處理 一般納稅人在申報表附列資料相關(guān)欄次填開正數(shù)和負(fù)數(shù)(開票金額為正、之前未開票收入為負(fù))。小規(guī)模納稅人按扣除補開發(fā)票后的收入申報,補開專票涉及免稅情況的可能要補繳稅款申報。
2024 12/12 09:08
84785022
2024 12/12 11:48
老師,那這個在哪張附表里面填寫
樸老師
2024 12/12 11:49
同學(xué)你好 哪個?你是上傳圖片了嗎?我沒看到呢
84785022
2024 12/12 11:51
沒有圖片
84785022
2024 12/12 11:52
在哪張表里面填寫
樸老師
2024 12/12 11:53
開票過來之后附在對應(yīng)的收入分錄后面
84785022
2024 12/12 11:54
那申報表在哪張表里面填呢
樸老師
2024 12/12 12:02
未開票收入紅沖 然后開的什么票填寫在對應(yīng)欄次
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