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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問我們新建廠房已經(jīng)入賬按照實(shí)際支出及發(fā)票1800萬元入賬,計(jì)提折舊1半年了,然后11月又花費(fèi)相關(guān)200萬元,改如何記賬,進(jìn)行折舊處理。賬務(wù)該怎么做呢?



把固定資產(chǎn)剩余的價值轉(zhuǎn)出來,借在建工程貸固定資產(chǎn)
借在建工程貸,銀行存款200萬,
然后一塊轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)貸在建工程
2024 12/13 07:48

84784986 

2024 12/13 07:57
基本都得這樣是吧,然后按照剩余的年限折舊是嗎

84784986 

2024 12/13 07:57
以前的折舊,就正常就可以了唄

84784986 

2024 12/13 07:58
要是發(fā)生了后續(xù)裝修款,可以算長期待攤費(fèi)用嗎,不計(jì)入固定資產(chǎn)

郭老師 

2024 12/13 07:59
是的
之前的折舊不調(diào)整
