問題已解決
老師上月暫估了費(fèi)用,這月怎么沖銷,費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)損益了,怎么做分錄



你好,按照暫估的費(fèi)用做負(fù)數(shù)分錄就可以了
2024 12/24 15:07

84784972 

2024 12/24 15:08
管理費(fèi)用沒有余額了,怎么做負(fù)數(shù)

東老師 

2024 12/24 15:09
就是負(fù)數(shù),你按照負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)到本年利潤

84784972 

2024 12/24 15:09
明白了,費(fèi)用負(fù)數(shù)到時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)損益也就沖銷了是吧

東老師 

2024 12/24 15:10
對(duì)的,沒錯(cuò)了,就是這個(gè)意思
