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問題已解決

上月進行暫估,已經(jīng)支付,分錄為借:應(yīng)付暫估款,貸:銀行存款,本月收到發(fā)票,發(fā)票金額與暫估金額一致,如何進行賬務(wù)處理

84785034| 提問時間:2024 12/30 21:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
暫估的分錄怎么做借庫存商品貸應(yīng)付帳款暫估嗎
2024 12/30 21:44
84785034
2024 12/30 21:46
借:庫存商品,貸:應(yīng)付暫估款,然后付款的時候是借:應(yīng)付暫估款,貸:銀行存款,現(xiàn)在收到發(fā)票,應(yīng)該怎么做分錄
郭老師
2024 12/30 21:46
借應(yīng)付帳款 貸庫存商品 借庫存商品 貸應(yīng)付帳款
84785034
2024 12/30 21:48
可以不用動庫存商品嗎
郭老師
2024 12/30 21:49
不用庫存商品你怎么做
84785034
2024 12/30 21:51
我已經(jīng)支付了,那按照老師這個分錄,我還是有應(yīng)付賬款
郭老師
2024 12/30 21:54
沒有余額了 第一個借方 第二個貸方
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