問題已解決
您好,未認(rèn)證進(jìn)項中去掉所屬期24年12月要勾選認(rèn)證的進(jìn)項,還剩200多萬末認(rèn)證的進(jìn)項,那24年1-12月累計盈利240多萬,不夠成本、費(fèi)用,可以把那些未認(rèn)證的進(jìn)項成本和費(fèi)用入帳24年12月做待未認(rèn)證 去沖今年全年的利潤嗎?



你好!真實(shí)業(yè)務(wù)可以計入2024年成本費(fèi)用,做分錄時增值稅做到借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證就可以
2024 12/31 09:19

84784999 

2024 12/31 09:27
1.未認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票入賬分錄是做借:庫存商品或者主營業(yè)務(wù)成本,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,? 貸:應(yīng)付賬款
2.等哪天認(rèn)證了其中一些進(jìn)項票,就做筆分錄借:應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項稅額
貸: 應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證進(jìn)項稅,是這樣做的嗎?

QQ老師 

2024 12/31 09:39
你好!是的,可以這樣處理的

84784999 

2024 12/31 10:31
那這個方法就是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來入賬的意思,是嗎?

QQ老師 

2024 12/31 11:42
你好!實(shí)際業(yè)務(wù)符合權(quán)責(zé)發(fā)生制

QQ老師 

2024 12/31 12:14
你好!是的,權(quán)責(zé)發(fā)生制
