問題已解決
老師 你好 我們調(diào)整的是應(yīng)收賬款 但是會計科目沒有信用減值損失損失 如何操作呢



小企業(yè)會計準(zhǔn)則的直接確認(rèn)就行,不用計提借營業(yè)外支出貸、應(yīng)收賬款。
2024 12/31 11:41

84784961 

2024 12/31 11:50
我們好像是一般會計準(zhǔn)則 但是沒有信用減值損失這個科目 那我們直接用營業(yè)外支出可以入賬嗎

郭老師 

2024 12/31 11:52
你有資產(chǎn)減值損失嗎?如果有的話,那你最好問一下你軟件售后。他是不是那邊沒有給你更新?

84784961 

2024 12/31 12:00
我們是用友T3這個軟件好像不服務(wù)了

84784961 

2024 12/31 12:02
有資產(chǎn)減值損失的 但是沒有信用減值損失

郭老師 

2024 12/31 12:02
你可以用這個資產(chǎn)減值損失。

84784961 

2024 12/31 12:31
但是信用減值損失是應(yīng)收賬款調(diào)整用的 可以用這個資產(chǎn)減值損失調(diào)整嗎

郭老師 

2024 12/31 12:33
沒有這個科目,那企業(yè)會計準(zhǔn)則不只能使得資產(chǎn)減值損失,又不能給你增加信用減值損失。因為你給你增加了之后,報表還得調(diào)整。我們又不是專業(yè)的,搞不定不了這個。我們是會計專業(yè),又不是學(xué)軟件的。

84784961 

2024 12/31 12:35
那就用資產(chǎn)減值損失調(diào)整 就可以是吧 因為明年做匯算清繳的時候 我們還要調(diào)增出來這部分金額的

84784961 

2024 12/31 12:36
老師 就是想確認(rèn)下要是用這個資產(chǎn)減值損失科目調(diào)整的話 沒有影響就可以的

郭老師 

2024 12/31 12:38
可以的,
不符合稅前扣除要求的,需要納稅調(diào)整
不影響

84784961 

2024 12/31 16:17
老師 我們是做人力資源的 從基本戶轉(zhuǎn)到工會賬戶的錢 然后支付給了甲方的工會賬戶 對方給了我們一張工會的收據(jù)單 我們工會賬戶沒有單獨設(shè)置 我們轉(zhuǎn)給工會賬戶的錢 怎么入賬呢

郭老師 

2024 12/31 16:19
收據(jù)付款人你們單位嗎
主營業(yè)務(wù)成本、工會經(jīng)費。

84784961 

2024 12/31 16:21
收據(jù)付款人是我們單獨 收款人是對方單位的工會 因為我們費用表里面收取這員工的工會經(jīng)費呢 工會返還的工會經(jīng)費會到我們賬戶上 然后甲方的單位就把返回的那個工會經(jīng)費的錢讓我們轉(zhuǎn)到他們賬戶上了

郭老師 

2024 12/31 16:24
也就是你們是收了員工的會費繳納的嗎?如果是的話,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,從工資里扣除。借應(yīng)付職工薪酬工資,貸其他應(yīng)收款。

84784961 

2024 12/31 16:24
我們可以用對方給我們的收據(jù) 沖減我們的基本戶和工會賬戶轉(zhuǎn)賬的往來嗎

郭老師 

2024 12/31 16:24
可以的,可以這么做的。

84784961 

2024 12/31 16:25
可以費用嗎 稅前扣除嗎

郭老師 

2024 12/31 16:28
不可以呀,因為不是你單位承擔(dān)的。

84784961 

2024 12/31 16:29
因為這個錢是我們基本戶轉(zhuǎn)給工會賬戶 然后工會賬戶轉(zhuǎn)給甲方公司工會賬戶的的 然后對方的工會賬戶給我們一個收據(jù)

84784961 

2024 12/31 16:30
因為這個錢基本戶轉(zhuǎn)給工會賬戶后 就不會再轉(zhuǎn)回來了 就會掛賬 但是對方給了我們收據(jù) 我們?nèi)绾稳胭~呢

郭老師 

2024 12/31 16:52
這個錢是你們單位承擔(dān)嗎?還是從員工的工資里面扣除?

84784961 

2024 12/31 16:54
我們公司自己承擔(dān)的 從基本戶轉(zhuǎn)到工會賬戶的 這個收據(jù)我們收到的話 是要進營業(yè)外支出 調(diào)增嗎

郭老師 

2024 12/31 17:00
主營業(yè)務(wù)成本、工會經(jīng)費
不調(diào)整
