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問題已解決

老師你好 建筑企業(yè)在外地按照核定征收征收了1%的個(gè)人所得稅,公司在做賬的時(shí)候計(jì)入了施工成本里邊的間接費(fèi)用,那么這部分間接費(fèi)用是不是應(yīng)該在年度所得稅匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增呢?

明鏡| 提問時(shí)間:12/25 10:43
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衛(wèi)老師
金牌答疑老師
職稱:金融碩士,會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
已解答1715個(gè)問題

親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

一般情況下,此稅金在實(shí)務(wù)中不允許稅前扣除,但具體是否需要調(diào)增,還是應(yīng)該以當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)的要求為準(zhǔn)。

祝您學(xué)習(xí)愉快!

12/25 11:27
明鏡
12/25 11:45
在稅務(wù)處理中 這部分經(jīng)營所得-個(gè)人所得稅是不能作為公司施工成本的是不
衛(wèi)老師
12/25 14:00

親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

是的,計(jì)入的是稅金。

如果在實(shí)務(wù)遇到此問題,建議您可以咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān),以得到最準(zhǔn)確的答復(fù)。

祝您學(xué)習(xí)愉快!

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