問題已解決
老師,企業(yè)購進(jìn)一臺(tái)設(shè)備1800萬,正常做賬是借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 下月開始計(jì)提折舊,是不是固定資產(chǎn)大于500萬可以在稅前一次性扣除,下月計(jì)提折舊時(shí):借:管理費(fèi)用500萬 貸;累計(jì)折舊500萬



親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:
企業(yè)購進(jìn)的設(shè)備如果單臺(tái)價(jià)格超過500萬元,則不能享受稅前一次性扣除政策。因此,對(duì)于1800萬元的設(shè)備,不能在稅前一次性扣除500萬元。下月計(jì)提折舊時(shí)也不能直接借:管理費(fèi)用500萬貸:累計(jì)折舊500萬。需要按照固定資產(chǎn)的正常折舊方法進(jìn)行處理。
祝您學(xué)習(xí)愉快!
企業(yè)購進(jìn)的設(shè)備如果單臺(tái)價(jià)格超過500萬元,則不能享受稅前一次性扣除政策。因此,對(duì)于1800萬元的設(shè)備,不能在稅前一次性扣除500萬元。下月計(jì)提折舊時(shí)也不能直接借:管理費(fèi)用500萬貸:累計(jì)折舊500萬。需要按照固定資產(chǎn)的正常折舊方法進(jìn)行處理。
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10/30 17:02

134****7031 

10/30 17:49
老師請(qǐng)問怎么處理呢,這個(gè)是不是還需 要交企業(yè)所得稅啊

134****7031 

10/30 17:53
正常折舊是不是按照固定資產(chǎn)年限來折舊三年、五年或10年 ,再按每個(gè)月計(jì)提,這樣是不是面臨交納很多的企業(yè)所得稅啊

張老師 

10/30 17:53
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是的,正常折舊會(huì)按照固定資產(chǎn)的預(yù)計(jì)使用年限來進(jìn)行,比如3年、5年或10年,并且每月計(jì)提。
這確實(shí)會(huì)導(dǎo)致企業(yè)在資產(chǎn)使用的早期階段繳納較多的企業(yè)所得稅,因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)成本是按照折舊金額分期稅前扣除的。
但是,具體的稅務(wù)影響還需考慮企業(yè)的實(shí)際盈利情況和其他可抵扣項(xiàng)目。
祝您學(xué)習(xí)愉快!

134****7031 

10/30 18:11
如果說按照五年計(jì)提,每個(gè)月只能稅前扣除30萬,十年計(jì)提也就15萬,企業(yè)本身也處于盈利狀態(tài),這樣的話豈不是要交很多的企業(yè)所得稅呢,可不可以加速折舊或者雙倍余額遞減了

134****7031 

10/30 18:15
固定資產(chǎn)當(dāng)月增加會(huì)影響企業(yè)利潤總額的增加?

張老師 

10/30 17:50
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:
這里屬于是企業(yè)購置,在稅前是可以扣除的,無需繳納企業(yè)所得稅的。
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這里屬于是企業(yè)購置,在稅前是可以扣除的,無需繳納企業(yè)所得稅的。
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張老師 

10/30 18:16
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:
固定資產(chǎn)當(dāng)月增加不會(huì)影響企業(yè)利潤總額的增加。因?yàn)楫?dāng)月增加的固定資產(chǎn)在當(dāng)月不計(jì)提折舊,對(duì)當(dāng)期費(fèi)用和利潤沒有直接影響。
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固定資產(chǎn)當(dāng)月增加不會(huì)影響企業(yè)利潤總額的增加。因?yàn)楫?dāng)月增加的固定資產(chǎn)在當(dāng)月不計(jì)提折舊,對(duì)當(dāng)期費(fèi)用和利潤沒有直接影響。
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張老師 

10/30 18:11
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:
如果說購置的資產(chǎn)符合可以采取加速折舊的情形的話,是可以采用加速折舊的。
比如:常年處于強(qiáng)震動(dòng)、高腐蝕狀態(tài)的固定資產(chǎn)
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134****7031 

10/31 10:47
老師,我理解了,正常購入固定資產(chǎn)是不需要交納企業(yè)所得稅的, 應(yīng)該 是我們同事把這個(gè)資 產(chǎn)在稅前一次性扣除了,正好企業(yè)也處于盈利狀態(tài),把1800萬直接計(jì)入費(fèi)用了, 這樣企業(yè)就少交或不交企業(yè)所得稅了,所以稅務(wù)讓補(bǔ)1800萬企業(yè)所得稅,企業(yè)即使是要交稅,也不可能按1800萬交稅對(duì)吧

134****7031 

10/31 10:51
那就按正常計(jì)提折舊,1800萬固定資產(chǎn)按每月折舊費(fèi)用為30萬,企業(yè)收入1000萬-成本費(fèi)用-折舊費(fèi)用=企業(yè)營業(yè)利潤 然后再按25%交納企業(yè)所得稅對(duì)吧,不可能直接按1800萬去交納企業(yè)所得稅,這樣也不合理。

張老師 

10/31 10:47
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:
是的,您的理解是正確的。
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張老師 

10/31 10:52
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是的,您理解正確。
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134****7031 

10/31 14:51
老師,如果企業(yè)缺少成本票的話,是不是就會(huì)形成營業(yè)利潤的增加,這樣就會(huì)導(dǎo)致多交企業(yè)所得稅是吧

張老師 

10/31 14:51
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:
是的,如果企業(yè)缺少成本發(fā)票,會(huì)導(dǎo)致成本無法在稅前扣除,從而形成較高的營業(yè)利潤,最終導(dǎo)致需要繳納更多的企業(yè)所得稅。
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是的,如果企業(yè)缺少成本發(fā)票,會(huì)導(dǎo)致成本無法在稅前扣除,從而形成較高的營業(yè)利潤,最終導(dǎo)致需要繳納更多的企業(yè)所得稅。
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134****7031 

10/31 16:13
好的,謝謝老師!

張老師 

10/31 16:14
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:
不客氣。
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