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問題已解決

老師我想問業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出的20萬,已經(jīng)在成本費(fèi)用中,經(jīng)計(jì)算可扣的限額8萬,為啥要調(diào)增12萬?費(fèi)用不是都扣了嗎?一直不理解調(diào)增這塊的細(xì)節(jié)。

15129266896| 提問時(shí)間:04/18 14:39
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周老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,注冊會(huì)計(jì)師,多年稅務(wù)師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn),擅長結(jié)合實(shí)務(wù)案例進(jìn)行原理解釋,讓學(xué)員在案例中學(xué)會(huì)知識(shí),幫助學(xué)員順利通過考試。
已解答11296個(gè)問題

親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

您這里說的扣除20萬元是指的會(huì)計(jì)中在計(jì)算會(huì)計(jì)利潤總額時(shí),是按20萬元費(fèi)用來扣除的,但是我們這里說的是企業(yè)所得稅中允許扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額為8萬元,在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),只能按8萬元費(fèi)用扣除,所以這樣就存在稅會(huì)差異問題,會(huì)計(jì)中按20萬元扣除,企業(yè)所得稅中按8萬元扣除,因此需要納稅調(diào)增12萬元的。

祝您學(xué)習(xí)愉快!

04/18 15:27
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