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問題已解決

固定資產(chǎn)已計提折舊,對方開錯發(fā)票要調(diào)整設(shè)備余額,賬務(wù)怎么處理,分錄怎么做

123木頭人| 提問時間:01/07 09:54
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Fenny老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,初級會計師,稅務(wù)師
同學稍等,老師看看哈。
01/07 09:59
Fenny老師
01/07 10:06
你好 按照對方開的紅字發(fā)票金額把錯的分錄沖銷。 借:固定資產(chǎn) 紅字 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)紅字 貸:應(yīng)付賬款紅字 借:管理費用 紅字 貸:累計折舊紅字 按照收到正確分錄再重新做分錄和補提折舊 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款 借:管理費用 貸:累計折舊
123木頭人
01/07 12:48
已經(jīng)做到的固定資產(chǎn)部分,沖回到在建工程可以,可以借在建工程 累計折舊,貸:固定資產(chǎn) 紅字嗎
Fenny老師
01/07 13:00
還是要先紅字沖銷錯誤的分類,再計入到在建工程。 不能又紅字沖固定資產(chǎn)又在計在建工程科目。
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