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實(shí)務(wù)
問題已解決
個(gè)人開發(fā)票給公司,是普票,是按照不含增值稅收入申報(bào)個(gè)稅還是含稅價(jià)去申報(bào)呢



申報(bào)的收入是含稅的,只是可以扣除各種稅費(fèi)
02/15 17:01

財(cái)務(wù) 

02/15 17:05
比如個(gè)人開票給我們公司是含稅價(jià)2000元,我申報(bào)個(gè)稅收入還是按照2000吧

財(cái)務(wù) 

02/15 17:05
個(gè)人繳納的增值稅要放到可以扣除的稅費(fèi)嗎

財(cái)務(wù) 

02/15 17:06
那實(shí)際上個(gè)稅就是按照不含稅金額去計(jì)算的個(gè)稅是吧

家權(quán)老師 

02/15 17:06
是的,按照2000,扣除800,在扣除開票環(huán)節(jié)交的各種稅費(fèi)

財(cái)務(wù) 

02/15 17:08
增值稅是可以扣除的對吧

家權(quán)老師 

02/15 17:09
是的,增值稅是可以扣除的

財(cái)務(wù) 

02/15 17:22
個(gè)人取得勞務(wù)報(bào)酬收入時(shí),發(fā)生的合理稅費(fèi)支出,如城建稅、教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加、印花稅等,但不包括增值稅、個(gè)人所得稅。這個(gè)不是不包含增值稅嗎

家權(quán)老師 

02/15 17:23
勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅:
4000以下的:(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20%
4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20%
20001-50000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000
50001以上的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000
沒開票的,不考慮增值稅和附加稅費(fèi)

財(cái)務(wù) 

02/15 17:38
那是不是申報(bào)的收入額那里 我應(yīng)該填寫不含增值稅的金額

家權(quán)老師 

02/15 17:39
不是,填的是含稅的收入,扣除項(xiàng)目里邊填各種稅費(fèi)
