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老師,工業(yè)制造費用的電費怎么做分錄



借管理費用、電費
制造費用、電費
貸、銀行存款或者應付帳款
02/25 09:59

84784970 

02/25 10:11
是制造費用 -電費 借 貸:應付賬款 還要不要結轉借:生產(chǎn)成本-制造費用 貸:制造費用-電費

郭老師 

02/25 10:14
你好,需要這個月末結轉就行。發(fā)生的時候不用結轉。

84784970 

02/25 10:18
老師,還是一步到位借.生產(chǎn)成本一制造費用
貸.應付賬款/銀行存款
要做2筆分錄,一交發(fā)生,一次月末結轉

郭老師 

02/25 10:21
這個不是直接成本,需要做制造費用。月末再結轉到生產(chǎn)成本里面去。

84784970 

02/25 10:24
哦,它是間接費用 所以月末要結轉

郭老師 

02/25 10:24
對的對的,是這么做的。

84784970 

02/25 10:30
結轉借.生產(chǎn)成本一制造費用
貸.制造費用一電費

郭老師 

02/25 10:30
你好,可以的,可以這么做的。

84784970 

02/25 11:12
老師,固定資產(chǎn)折舊完了,用了凈殘值,到這個時候,這個凈殘值怎么處理

郭老師 

02/25 11:13
一直在使用,不需要處理。

84784970 

02/25 11:28
是的,沒有報廢 沒有報廢就不用處理,資產(chǎn)負債表上就不用動它

郭老師 

02/25 11:32
對的對的是的對的。
