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老師你好,比如京東店鋪收入1000元,其中消費者支付900元,另100元是商家的優(yōu)惠補貼,我申報無票收入時候是按1000元9%的稅率申報增值稅的,但次月這100元我需要開票給京東平臺,稅率是6%,我按開票稅率6%繳納增值稅,沖減前期按9%繳納的增值稅,這樣對嗎?



你好,按照900元 確認(rèn)9%和100元6%的增值稅,合計100元
次月開具100元6%的發(fā)票時候,申報沖對應(yīng)無票收入
03/04 15:04

老師你好,比如京東店鋪收入1000元,其中消費者支付900元,另100元是商家的優(yōu)惠補貼,我申報無票收入時候是按1000元9%的稅率申報增值稅的,但次月這100元我需要開票給京東平臺,稅率是6%,我按開票稅率6%繳納增值稅,沖減前期按9%繳納的增值稅,這樣對嗎?
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