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我去年年底 應交稅費應交增值稅銷項稅額 年底結轉分錄 金額結轉多了 現(xiàn)在應交稅費應交增值稅銷項稅額借方余額 現(xiàn)在要通過以前年度損益調整 這個科目去調整 借 以前年度損益調整 貸應交稅費應交增值稅銷項稅額 同時調整所得稅費用么?



您好,增值稅影響不到所得稅呀。轉多了,只是賬戶余額顯示為負數(shù)了吧,可以把來轉多的差額按原分錄寫一個紅字分錄就可以了。不涉及以前年度損益調整這個科目。
04/08 14:53

我去年年底 應交稅費應交增值稅銷項稅額 年底結轉分錄 金額結轉多了 現(xiàn)在應交稅費應交增值稅銷項稅額借方余額 現(xiàn)在要通過以前年度損益調整 這個科目去調整 借 以前年度損益調整 貸應交稅費應交增值稅銷項稅額 同時調整所得稅費用么?
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