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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問公司的電費(fèi)已經(jīng)支付,但是沒有取得電費(fèi)發(fā)票,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呀



當(dāng)月的借管理費(fèi)用或制造費(fèi)用等
貸銀行存款,沒有發(fā)票,正常做賬。
04/09 14:02

郭老師 

04/09 14:09
不是的,以后月份收到發(fā)票的時(shí)候,借其他應(yīng)付款貸管理費(fèi)用,
借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款。
需要紅沖之前的再做發(fā)票的。

郭老師 

04/09 14:12
是的對的,計(jì)提的后面

郭老師 

04/09 14:24
是的對的,是這么做的
可以
m008628168 

04/09 14:07
收到發(fā)票后是附到計(jì)提費(fèi)用的后面是嗎?
m008628168 

04/09 14:10
請問有電費(fèi)違約金的發(fā)票是附到付款憑證的后面嗎?
如果是電費(fèi)分割單,電費(fèi)和違約金開到一張發(fā)票里面,那電費(fèi)分割單請問是附到計(jì)提憑證的后面,還是付款憑證的后面呀?
m008628168 

04/09 14:15
當(dāng)月的借管理費(fèi)用或制造費(fèi)用等 貸應(yīng)付賬款
等收到發(fā)票時(shí),紅沖之前計(jì)提費(fèi)用的發(fā)票,同時(shí)借管理費(fèi)用或制造費(fèi)用等 貸應(yīng)付賬款
老師,這樣才是正確的完整分錄是嗎?
m008628168 

04/09 14:19
老師,就是電費(fèi)屬于哪個(gè)月,就在當(dāng)月計(jì)提,等收到發(fā)票后,紅沖之前的計(jì)提,重新計(jì)提費(fèi)用
m008628168 

04/09 14:20
請問可以之前不計(jì)提,等收到發(fā)票再來計(jì)提費(fèi)用嗎?
