問題已解決
老師,請問3月收到的個稅手續(xù)費退費,但是3月所屬期沒有申報這筆增值稅,準備4月在申報。那3月應該怎樣做賬務處理呢?



你好,你可以借銀行存款,貸,預收賬款。
04/10 17:21

69570017 

04/10 17:23
那4月該怎么做賬務處理呢?

69570017 

04/10 17:24
付款人是:待報解預算收入,也是按這個掛帳?

69570017 

04/10 17:24
付款人是:待報解預算收入,也是按這個掛帳?

宋生老師 

04/10 17:24
你好,4月份借,預收賬款貸,其他業(yè)務收入,應交稅費。

69570017 

04/10 17:39
老師,我們要掛供應商,請問寫什么合適呢?

宋生老師 

04/10 17:40
你好,你是發(fā)生了什么業(yè)務

69570017 

04/10 17:44
就是收到的這個退費,我們預收預付都要掛核算的名字

宋生老師 

04/10 17:45
你好,那你借銀行存款,貸,預收賬款供應商。
