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老師,請問3月收到的個稅手續(xù)費退費,但是3月所屬期沒有申報這筆增值稅,準備4月在申報。那3月應該怎樣做賬務處理呢?

69570017| 提問時間:04/10 17:20
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你可以借銀行存款,貸,預收賬款。
04/10 17:21
69570017
04/10 17:23
那4月該怎么做賬務處理呢?
69570017
04/10 17:24
付款人是:待報解預算收入,也是按這個掛帳?
69570017
04/10 17:24
付款人是:待報解預算收入,也是按這個掛帳?
宋生老師
04/10 17:24
你好,4月份借,預收賬款貸,其他業(yè)務收入,應交稅費。
69570017
04/10 17:39
老師,我們要掛供應商,請問寫什么合適呢?
宋生老師
04/10 17:40
你好,你是發(fā)生了什么業(yè)務
69570017
04/10 17:44
就是收到的這個退費,我們預收預付都要掛核算的名字
宋生老師
04/10 17:45
你好,那你借銀行存款,貸,預收賬款供應商。
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