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問題已解決

我們是建筑行業(yè),甲方通過農(nóng)民工專戶代發(fā)的工資,勞務(wù)票通過甲方指定的第三方勞務(wù)公司開具,我們這邊給相應(yīng)的管理費(fèi)。這種情況該怎么做賬呢?

m373666418| 提問時(shí)間:04/14 10:42
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)第三方勞務(wù)公司應(yīng)該開了發(fā)票給你們,是吧?還是說第三方直接開給甲方的?
04/14 10:43
m373666418
04/14 11:02
沒有開給我們,發(fā)票是第三方直接開給了甲方。
宋生老師
04/14 11:02
你好,那這樣子的話,這個(gè)工資跟你們沒關(guān)系的呀。
m373666418
04/14 11:06
宋老師,那這種情況專戶代付的工資我這邊就不用理會(huì),也不需要入賬。
宋生老師
04/14 11:11
你好,是的,你只要管你的管理費(fèi)部分。
m373666418
04/14 11:31
好的,謝謝宋老師。之前的代發(fā)入賬做了成本,現(xiàn)在進(jìn)行更正
宋生老師
04/14 11:31
你好,是的,這個(gè)其實(shí)沒有開發(fā)票給你們,你們不能做成本。
m373666418
04/14 11:37
對(duì)的,結(jié)轉(zhuǎn)之后利潤(rùn)差距太大了。去年12月份的我可以反結(jié)賬后直接更正,再將其他報(bào)表一并修正沒問題吧/
宋生老師
04/14 11:38
你好,可以的,操作沒問題。
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