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問題已解決

關(guān)于增值稅進(jìn)項(xiàng)及銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄 以及進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)差額算留底稅額會計(jì)分錄,后面留底稅額又拿來抵扣的會計(jì)分錄

84784983| 提問時間:04/17 15:08
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你說的這三個情況,現(xiàn)在的會計(jì)制度都不要求做。
04/17 15:11
宋生老師
04/17 15:11
銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在的會計(jì)制度并不要求結(jié)轉(zhuǎn)。 留抵稅額直接在申報(bào)表上體現(xiàn)就可以了,不用做憑證。
84784983
04/17 15:14
那每月稅額都不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,如果要做是怎么做呢 麻煩老師指點(diǎn)下
宋生老師
04/17 15:14
你好,是的,不需要做,所以也沒有規(guī)定應(yīng)該怎么樣做憑證是對的。
84784983
04/17 15:20
那是不是只要記賬軟件的稅費(fèi)金額與稅務(wù)增值稅數(shù)據(jù)一致就好了
宋生老師
04/17 15:25
你好,是的,就是這樣了。
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