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問題已解決

老師,建賬期初應(yīng)付賬款有個余額,今年和對方對賬,期初沒有,往來對不上怎么調(diào)整?

guoyali225| 提問時間:05/12 20:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當時少做了嗎?是的話, 其他的科目都對的情況下 借利潤分配,未分配利潤貸應(yīng)付賬款補上。
05/12 20:19
guoyali225
05/12 21:13
對方期初沒有應(yīng)付,而且現(xiàn)在已經(jīng)應(yīng)付為零,我這邊還有應(yīng)付
郭老師
05/12 21:20
正確的是那個 你的還是他的 他的話借應(yīng)付帳款 貸利潤分配未分配利潤
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