問題已解決
老師,建賬期初應(yīng)付賬款有個余額,今年和對方對賬,期初沒有,往來對不上怎么調(diào)整?



你好,當時少做了嗎?是的話,
其他的科目都對的情況下
借利潤分配,未分配利潤貸應(yīng)付賬款補上。
05/12 20:19

guoyali225 

05/12 21:13
對方期初沒有應(yīng)付,而且現(xiàn)在已經(jīng)應(yīng)付為零,我這邊還有應(yīng)付

郭老師 

05/12 21:20
正確的是那個
你的還是他的
他的話借應(yīng)付帳款
貸利潤分配未分配利潤
