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實(shí)務(wù)
問題已解決
剛剛匯算清繳稅收滯納金發(fā)現(xiàn)了分錄有問題,我沒看到滯納金五千多的數(shù)據(jù),我匯算清繳是按照正確滯納金申報(bào),分錄怎么辦



先確定原分錄具體錯在哪,是沒記錄滯納金這筆費(fèi)用,還是記錄科目錯誤等。比如若之前完全沒做滯納金分錄,屬于漏記。
補(bǔ)做或調(diào)整分錄
若之前未做分錄:
借:營業(yè)外支出 - 稅收滯納金 5000(假設(shè)金額為 5000 ,實(shí)際按你賬務(wù)情況 )
貸:銀行存款 5000
若之前分錄科目錯誤:例如錯記到其他費(fèi)用科目,先沖銷原錯誤分錄,再做正確分錄。
沖銷原分錄(假設(shè)錯記到管理費(fèi)用 ):
借:銀行存款(紅字 )
貸:管理費(fèi)用 - 滯納金(紅字 )
做正確分錄:
借:營業(yè)外支出 - 稅收滯納金 5000
貸:銀行存款 5000
調(diào)整報(bào)表:在財(cái)務(wù)報(bào)表方面,調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表(涉及未分配利潤 )和利潤表(營業(yè)外支出項(xiàng)目 )相關(guān)項(xiàng)目金額 。若使用財(cái)務(wù)軟件,可在當(dāng)期做分錄調(diào)整后,報(bào)表自動重算;手工賬則需手工重新計(jì)算并填列報(bào)表數(shù)據(jù)
05/14 17:36
